ФЦП
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ РОССИИ
2006 2007 2008 2009 2010 год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
 
| Помощь | Вход в систему  

        ФЦП :: Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"

   СОДЕРЖАНИЕ   






 

 
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"

Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"


 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Государственный заказчик - координатор
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Государственные заказчики
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации



Документы:

Концепция программы Паспорт программы Текст программы (версия КонсультантПлюс)
Редакции программы:
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2002 г. № 858
Постановление Правительства РФ от 05.03.2008 № 143 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858"
Постановление Правительства РФ от 17.09.2007 № 596 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Социальное развитие села до 2010 года"
Постановление Правительства РФ от 03.04.2006 №190 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. # 858"
Постановление Правительства РФ от 29.04.2005 №271 " О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858"
Постановление Правительства РФ от 31.01.2009 № 83 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Социальное развитие села до 2012 года"
Постановление Правительства РФ от 28.04.2011 № 336 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. №858" (О ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года»)
Постановление Правительства РФ от 06.03.2012 N 198 "О внесении изменений в приложения N 16 и 17 к федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года"
Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 N 591 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Социальное развитие села до 2013 года"
 
 ОБЪЕКТЫ ГОСИНВЕСТИЦИЙ
 
- 2006 - 2007 - 2011 - 2012 - 2013
 
 ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП (Сводная бюджетная роспись)
 
- 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015
 
 ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
 
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"
 
 ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
 
Наименование индикатора Ед. Изм. Ожидаемый результат План/
факт
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Темп прироста численности сельского населения (процентов численности предыдущего года) процентов   план           -0.26 -0.19 -0.09 -0.03 -0.02 -0.019
факт                      
2. Введение в действие жилых домов (ввод и приобретение жилья) для граждан, проживающих в сельской местности тыс. кв. м 5715,96 план 722.2 936.6 983.4 1018.4 1177.7 877.66          
факт             1352.97        
3. Доля семей, улучшивших свои жилищные условия процентов   план         8.8 6.3 13 8 6.9 8.2 6
факт             13 8 7.5 7.8 7.2
4. Введение в действие жилых домов (ввод и приобретение жилья) для молодых семей и молодых специалистов на селе тыс. кв. м 2229,92 план       713.4 679.5 837.02          
факт             683.77        
5. Обеспеченность жильем молодых семей и молодых специалистов на селе процентов   план         9.6 8.3 11.5 8.1 7.1 10 7.5
факт             11.5 7.4 6.9 8.6 8.6
6. Введение в действие жилых домов (ввод и приобретение жилья) для граждан, проживающих в сельской местности - всего тыс. кв. м 5158,97 план             1352.97 967 915 1114 810
факт               1226.87 1250.91 1314.44 1190.88
6.1. в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс. кв. м 2854,97 план             683.77 539.2 510 670 452
факт               614.48 606.92 670.09 575.54
7. Введение в действие общеобразовательных учреждений тыс. мест 197,54 план 52.1 53.7 56.1 5.58 5.78 7.78 4.98 0.39 3.39 3.14 4.6
факт             4.978 3.52 4.81 3.93 5.7
8. Введение в действие дошкольных образовательных учреждений тыс. мест 11,985 план 3.1 3.2 3.3 0.68 0.7 0.21 0.025 0.77      
факт             0.025        
9. Открытие филиалов детско-юношеских спортивных школ при сельских средних общеобразовательных учреждениях единиц 1393 план 435 435 435 27 27 6   28      
факт               4      
10. Введение в действие районных и участковых больниц тыс. коек 8,6 план 2 2.1 2.3 0.7 1 0.5          
факт                      
11. Введение в действие амбулаторно-поликлинических учреждений тыс. посещений в смену 16,55 план 3.4 3.6 3.8 1.3 4.45            
факт                      
12. Открытие фельдшерско-акушерских пунктов единиц 1195 план 210 216 232 10 124 42 17 48 100 98 98
факт             17 42 94 109 168
13. Открытие подстанций скорой и неотложной помощи единиц 141 план 31 31 41   38            
факт                      
14. Введение в действие клубных учреждений тыс. мест 39,225 план 10.4 10.6 10.8 2.2 2.3 1.15 1.34   0.27 0.165  
факт             1.34 0.48 0.25 0.27  
15. Открытие организаций розничной торговли и общественного питания единиц 1376 план 116 132 176 176 235 221 85 235      
факт             85 83      
16. Реконструкция организаций розничной торговли и общественного питания единиц 1823 план 263 311 400 120 134 224 198 173      
факт             198 197      
17. Введение в действие организаций розничной торговли и общественного питания единиц 7042 план 1687 1833 2000 333 372 63 276 478      
факт             276 35      
18. Открытие специализированных организаций бытового обслуживания единиц 7087 план 2500 2400 2000 15 17 15 119 21      
факт             73 47      
19. Введение в действие организаций по оказанию населению услуг производственной деятельности (использующих мельницы, маслобойки, крупорушки и т.д.) единиц 1589 план 420 430 440 80 88 8 10 113      
факт             10 23      
20. Открытие пунктов приема заказов на бытовые услуги при магазинах потребительской кооперации единиц 13405 план 4800 4600 3500 160 170 3 2 170      
факт             2 13      
21. Создание и открытие информационно-консультационных центров единиц 169 план       26 52 90 1        
факт             1 5      
22. Ввод, реконструкция и техническое перевооружение линий электропередачи:     план                      
факт                      
22.1. напряжением 0,38 кВ км 11965,52 план 1800 2000 4500 780 1235 1409.95 240.57        
факт             240.57 433.44      
22.2. напряжением 6-10 кВ км 6898,97 план 1600 1700 1800 350 643 592 213.97        
факт             213.97 213.35      
23. Ввод, реконструкция и техническое перевооружение ТП 6-10/0,4 кВ штук 4485 план 700 800 1300 490 978 145 72        
факт             72 480      
24. Введение в действие распределительных газовых сетей км 40389,05 план 3218 3347 3514 4110 4132 5585.95 4643.1 3634 2687 3130 2388
факт             4643.1 4870.76 4141.98 4067.32 3596.18
25. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом процентов   план           43.8 49.5 51 54.2 55.2 55.9
факт             49.5 53.3 52.7 55.2 56.5
26. Газификация домов (квартир) единиц 437231 план 38950 40510 42540 53430 53716 59036 47052 31250 23160 27000 20587
факт             47052 35099 44740 46354 38088
27. Введение в действие газонаполнительных станций (ГНС) и газонаполнительных пунктов (ГНП) штук 59 план 11 12 12 7 8     9      
факт                      
28. Введение в действие локальных водопроводов тыс. км 40,28 план 2.8 4.5 17.8 1.4 1.42 1.69 2.12 2.76 1.9 2.19 1.7
факт             2.12 2.82 2.18 2.21 1.88
29. Обеспеченность сельского населения питьевой водой процентов   план           45.95 50.6 52.5 57.3 58 58.5
факт             50.6 54.2 54.3 58 59.6
30. Централизованное водоснабжение домов (квартир) единиц 24998 план                 8190 9428 7380
факт                 22479 22022 14487
31. Введение в действие станций водоподготовки и систем водоотведения тыс. куб. м/сутки 151 план 27.4 33.5 81.6 4.2 4.3            
факт                      
32. Создание водоохранных зон тыс. штук 2,741 план 0.1 0.2 0.8 0.53 0.54   0.001 0.57      
факт             0.001        
33. Введение в действие емкостей телефонной сети тыс. номеров 985,55 план 202 210 220 153 155 40 5.55        
факт             4.17 2.45      
34. Приведение в нормативное техническое состояние ведомственных автомобильных дорог, связывающих сельские населенные пункты км 13845 план 2100 4500 6900 345              
факт                      
35. Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты км 5234,43 план 1000 1200 1450 560 100 511.43 413        
факт             46.75 59.76      
36. Обеспечение противопожарной защиты сельского населения зданиями пожарных депо на 2 автомобиля без жилых помещений единиц 39 план 5 7 7 7 7 4 2        
факт             2 3      
37. Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки единиц 4 план                     4
факт                      
 
 ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 
Наименование 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Весь период
Документы об утверждении ФЦП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель и основные этапы программы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вклад ФЦП в социально-экономическое развитие РФ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Краткие отчеты о реализации ФЦП (данные 2018 года по состоянию на 1.10.2018)
 
 
 
 
 ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)
 
Наименование 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Весь период
Предусмотрено из федерального бюджета по направлению капитальные вложения, (млн рублей)
 
200,00
2269,80
4571,42
2485,70
2974,02
3590,14
3199,00
3199,00
3899,00
4491,30
4330,00
4330,00
39539,38
Предусмотрено из федерального бюджета по направлению НИОКР, (млн рублей)
 
45,00
38,60
26,28
31,46
30,57
2,54
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
188,45
Предусмотрено из федерального бюджета по направлению "прочие нужды", (млн рублей)
1313,70
1610,60
22,34
 
3678,85
5269,23
4536,35
4520,00
4520,00
6120,00
4520,00
4665,00
4665,00
45441,07
Всего предусмотрено текстом программы из федерального бюджета, (млн рублей)
1313,70
1855,60
2330,74
4597,70
6196,01
8273,82
8129,03
7720,00
7720,00
10020,00
9012,30
9000,00
9000,00
85168,90
 
 ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ)
 
Наименование 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Весь период
Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению капитальные вложения, (млн рублей)
6150,97
6979,05
9869,80
10580,81
7923,50
8387,55
4560,70
4723,30
4954,50
5777,52
7358,15
6956,80
6956,80
91179,45
Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению НИОКР, (млн рублей)
 
5,00
9,10
 
 
 
 
 
 
 
 
6126,70
6126,70
12267,50
Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению "прочие нужды", (млн рублей)
31,70
29,60
46,10
47,42
4926,00
7036,90
5113,30
6068,80
6026,70
8160,00
6026,70
 
 
43513,22
Всего предусмотрено бюджетами субъектов РФ, (млн рублей)
6182,67
7013,65
9925,00
10628,23
12849,50
15424,45
9674,00
10792,10
10981,20
13937,52
13384,85
13083,50
13083,50
146960,17
 
 ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ)
 
Наименование 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Весь период
Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению капитальные вложения, (млн рублей)
7014,24
7390,70
9647,20
9760,07
4303,97
4924,38
3616,55
3775,10
3099,20
3797,30
3757,40
3146,70
3146,70
67379,51
Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению НИОКР, (млн рублей)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению "прочие нужды", (млн рублей)
82,40
89,90
122,00
124,00
7215,80
5411,80
4864,30
4701,80
4520,00
6120,00
4520,00
4520,00
4520,00
46812,00
Всего предусмотрено из внебюджетных источников, (млн рублей)
7096,64
7480,60
9769,20
9884,07
11519,77
10336,18
8480,85
8476,90
7619,20
9917,30
8277,40
7666,70
7666,70
114191,51
 
 КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ДАННЫЕ 2018 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.11.2018)
 
Наименование 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Весь период
Профинансировано по направлению капитальные вложения (данные федерального казначейства), (млн рублей)
66,3500
1737,6200
2472,5190
4555,8515
2478,2672
2970,2580
3588,0500
3199,0000
3199,0000
3899,0000
4491,3000
 
 
32657,2157
Профинансировано по направлению НИОКР (данные федерального казначейства), (млн рублей)
 
45,0000
35,0000
25,6347
27,3020
29,6550
2,5400
1,0000
0,8000
1,0000
1,0000
 
 
168,9317
Профинансировано по направлению прочие нужды (данные федерального казначейства), (млн рублей)
1470,0000
0,9800
0,9800
 
3678,8500
5269,2300
4536,3500
4520,0000
4520,0000
6120,0000
4520,0000
 
 
34636,3900
Всего из федерального бюджета - данные федерального казначейства, (млн рублей)
1536,3500
1783,6000
2508,4990
4581,4862
6184,4192
8269,1430
8126,9400
7720,0000
7719,8000
10020,0000
9012,3000
 
 
67462,5374
 
 БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ГОД
 
Наименование 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Весь период
Бюджетные назначения по направлению "капитальные вложения", (млн рублей)
67,8500
1739,1200
2472,8600
4571,4200
2485,7000
2974,0200
3590,1400
3199,0000
3199,0000
3899,0000
4491,3000
4330,0000
4330,0000
41349,4100
Бюджетные назначения по направлению "НИОКР", (млн рублей)
 
45,0000
38,6000
26,2800
31,4600
30,5700
2,5400
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
5,0000
5,0000
188,4500
Бюджетные назначения по направлению "прочие нужды", (млн рублей)
1470,0000
0,9800
0,9800
 
3679,0860
5269,2300
4536,3500
4520,0000
4520,0000
6120,0000
4520,0000
4665,0000
4665,0000
43966,6260
Всего бюджетные назначения по ФЦП, (млн рублей)
1537,8500
1785,1000
2512,4400
4597,7000
6196,2460
8273,8200
8129,0300
7720,0000
7720,0000
10020,0000
9012,3000
9000,0000
9000,0000
85504,4860
 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ
 
Направление 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Государственные капитальные вложения (данные реестра ГК), (млн. рублей) 8,6308 731,1500
НИОКР (данные реестра ГК), (млн. рублей) 26,1970 29,0550 5,7790 2,6000 0,8000 1,0000 1,0000 452,1093
Мероприятия по направлению "прочие нужды" (данные реестра ГК), (млн. рублей) 1,0000 18,9800 15,0000
Всего (данные реестра ГК), (млн. рублей) 27,1970 48,0350 20,7790 2,6000 9,4308 1,0000 1,0000 1183,2593
 
 ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ДАННЫЕ 2018 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.10.2018)
 
Освоено с начала года (бюджетные ассигнования)
Направление 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Государственные капитальные вложения (млн. руб.)     3588,047 3199 3199 3899 4491,3    
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (млн. руб.) 27,302 0,02965 2,539 1 0,8 1 1    
Мероприятия по направлению «прочие нужды» (млн. руб.)     4536,35 4520 4520 6120 4520    
Всего (млн. руб.) 6184,41922 8,26913 8126,936 7720 7719,8 10020 9012,3    
 
Заключено контрактов (всего, включая контракты прошлых лет)
Направление 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Государственные капитальные вложения Количество контрактов (шт)     67 64 64 66 67    
Стоимость контрактов (млн. руб.)     3588,047 3199 3199 3899 4491,3    
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Количество контрактов (шт) 31 18 4 1 1 1 1    
Стоимость контрактов (млн. руб.) 28,502 0,02965 2,539 1 0,8 1 1    
Мероприятия по направлению «прочие нужды» Количество контрактов (шт)     78 78 77 76 78    
Стоимость контрактов (млн. руб.)     4536,35 4520 4520 6120 4520    
Всего Количество контрактов (шт) 340 198 149 143 142 143 146    
Стоимость контрактов (млн. руб.) 6193,052 8,2729 8126,936 7720 7719,8 10020 9012,3    
 
Заключено контрактов в текущем году
Направление 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Государственные капитальные вложения Количество контрактов (шт)     67 64 64 66 67    
Стоимость контрактов (млн. руб.)     3588,047 3199 3199 3899 4491,3    
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Количество контрактов (шт) 28 17 2   1 1      
Стоимость контрактов (млн. руб.) 26,707 0,02865 0,339   0,8 1      
Мероприятия по направлению «прочие нужды» Количество контрактов (шт)     77 78 77 76 78    
Стоимость контрактов (млн. руб.)     4536,35 4520 4520 6120 4520    
Всего Количество контрактов (шт) 337 197 146 142 142 143 145    
Стоимость контрактов (млн. руб.) 6191,257 8,2719 8124,736 7719 7719,8 10020 9011,3    

 
© Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России.